咸安區(qū)人民政府
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            第一部分??部門概況

            一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、人員及編制情況

            四、部門年度工作重點(diǎn)

            第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

            一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

            二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

              三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

              四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

            五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

              六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

            七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

            第三部分?名詞解釋

            第四部分?2024年部門預(yù)算表

            反映本部門(含所屬二級(jí)單位?預(yù)算收支的總體情況。

            一、部門收支總表

            二、部門收入總表

            三、部門支出總表

            四、財(cái)政撥款收支總表

            五、一般公共預(yù)算支出表

            六、一般公共預(yù)算基本支出表

            七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

            八、政府性基金預(yù)算支出表

             明細(xì)詳見(jiàn):區(qū)城市管理執(zhí)法局2024年?預(yù)算公開(kāi)表

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            第一部分??部門概況

            一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            1、部門主要職責(zé):

            (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和市關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

            (二)負(fù)責(zé)咸安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、官埠城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的城市管理工作。

            (三)城市管理工作職責(zé)明確為:市容市貌管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化養(yǎng)護(hù)管理以及市政設(shè)施、路燈的維護(hù)管理和控違查違等工作。

            (四)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)做好集鎮(zhèn)城市管理工作。

            (五)負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類工作。

            (六)對(duì)城市管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題和重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

            (七)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

            2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日,為咸安區(qū)政府工作部門正科級(jí)。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室:辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設(shè)1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和9個(gè)執(zhí)法中隊(duì)(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè))、數(shù)字化城市管理指揮中心、咸安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心和咸安區(qū)市政園林服務(wù)中心

              二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:

            根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:

            1、咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局

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            三、人員及編制情況:

            單位核定編制79人,其中行政編11人,事業(yè)編68人,目前在編在崗人數(shù)72人?,F(xiàn)有班子成員5名,其中局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)4名,黨組成員5名。

              四、部門年度工作重點(diǎn):

            1、深化城管體制改革,加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn),進(jìn)一步提高行政執(zhí)法水平。

            2做好咸安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、官埠城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的城市管理綜合治理工作(市容市貌管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化養(yǎng)護(hù)管理以及市政設(shè)施、路燈的維護(hù)管理和控違查違等)。

            3、配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)集鎮(zhèn)城市管理和控違查違工作。

            4、做好鄉(xiāng)村振興駐村(官埠橋鎮(zhèn)堯咀和雨壇村)工作。

            5、利用數(shù)字平臺(tái)指揮中心實(shí)現(xiàn)多部門信息共享,應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù),使執(zhí)法過(guò)程更加規(guī)范化、透明化、科學(xué)化。

            6、做好農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類工作。

            7牽頭組織對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)環(huán)境衛(wèi)生、人行道秩序、立面空間、市政設(shè)施、園林綠化、停車管理等六個(gè)方面進(jìn)行考核,提高城市管理效能。

            8、做好上級(jí)部門交辦的其他事宜。

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            第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

            一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

            2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)2065.49萬(wàn)元,比上年減少2.78萬(wàn)元,下降0.13 %,原因是基本保障支出較2023年增加7.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少10萬(wàn)元,導(dǎo)致總體支出減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2065.49萬(wàn)元,社?;饟芸?萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入  0萬(wàn)元。

            2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)2065.49萬(wàn)元,比上年減少2.78 ???萬(wàn)元,下降0.13 %,原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年比財(cái)政安排資金減少。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出959.97萬(wàn)元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出74.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1031萬(wàn)元。

            按功能科目分類:一般公共預(yù)算支出2065.49萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出141.90萬(wàn)元(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出98.62萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出43.28萬(wàn)元);衛(wèi)生健康支出48.69 萬(wàn)元(含行政單位醫(yī)療48.69萬(wàn)元 ),住房保障支出77.70萬(wàn)元(含住房公積金77.70萬(wàn)元,提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元)。

            按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出955.70萬(wàn)元(含基本工資272.96萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼76.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金185.14萬(wàn)元、績(jī)效工資146.21萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)98.62萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)43.28萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)48.69萬(wàn)元、住房公積金77.70萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.39萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元);商品和服務(wù)支出74.52萬(wàn)元(含辦公費(fèi)3.90萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.58萬(wàn)元、費(fèi)0.21萬(wàn)元電費(fèi)2.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.50萬(wàn)元、福利費(fèi)28.47萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.96萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.27萬(wàn)元(含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.27萬(wàn)元)。資本性支出0萬(wàn)元(含辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元)。

            2024 年部門預(yù)算支出較2023年減少2.78萬(wàn)元,下降0.13%,

            其中:人員經(jīng)費(fèi)增加21.56萬(wàn)元,原因說(shuō)明人員增資及落實(shí)規(guī)范工資津貼補(bǔ)貼政策導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)增加;標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少14.34萬(wàn)元,原因說(shuō)明開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)減少及無(wú)非稅收入預(yù)算安排;項(xiàng)目支出減少10萬(wàn)元,原因說(shuō)明控違經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元。

            ????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

            ??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排74.52萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)3.90萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.20萬(wàn)元、水費(fèi)0.21萬(wàn)元、電費(fèi)2.46萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.58萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元,差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)1.00萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用3.96萬(wàn)元,公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.80萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.50萬(wàn)元,福利費(fèi)28.47萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

             2023年相比減少14.34萬(wàn)元,減少16.14%。 ??

             減少原因說(shuō)明:開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān),日常公用經(jīng)費(fèi)減少及無(wú)非稅收入預(yù)算安排。

            ??、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

            ??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定,政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)做到“應(yīng)編盡編, 應(yīng)采盡采”。2024 年,我單位政府采購(gòu)預(yù)算30.79萬(wàn)元,其中貨物類采購(gòu)預(yù)算18.79萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、復(fù)印紙的采購(gòu)和公務(wù)用車加油;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算12.00萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車車輛維修和保養(yǎng)。上年43.92萬(wàn)減少13.13萬(wàn)元,減少29.90%。

            減少原因說(shuō)明:嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,加強(qiáng)執(zhí)法車輛管理,政府采購(gòu)預(yù)算支出相應(yīng)減少。

            “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

            (一)2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.21萬(wàn)元。2023年預(yù)算支出46.21萬(wàn)元相比,減少9萬(wàn)元,減少19.48%。

            1、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.21萬(wàn)元,與2023年相比,持平。

            2、2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年相比,持平。

            3、2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年相比,持平。42024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算37.00萬(wàn)元,與2023年相比減少9.00萬(wàn)元,減少19.57%。

             (二)“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮費(fèi)用支出9.00萬(wàn)元。

            ?五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

            我單位房屋建筑面積為6867.63平方米,執(zhí)法車輛18臺(tái),電動(dòng)巡邏車5臺(tái),電話數(shù)量為7臺(tái),無(wú)大型專用設(shè)備。

             六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

            ?我單位無(wú)政府性基金撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

             七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

            ??2024年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo),合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo),把績(jī)效工作與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái),提高績(jī)效工作的及時(shí)性和效率性。2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算如下:

            1、控違工作經(jīng)100萬(wàn)元,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):積極鞏固近年來(lái)控違拆違整治工作的成效,進(jìn)一步維護(hù)城市管理秩序,堅(jiān)決遏制各類違法建設(shè)行為,繼續(xù)深入開(kāi)展控違拆違專項(xiàng)整治工作,完善查處違法建設(shè)的長(zhǎng)效管理機(jī)制,強(qiáng)化屬地管理職能,實(shí)行聯(lián)合管理、共同執(zhí)法,為企業(yè)打造一個(gè)良好的營(yíng)商環(huán)境,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)建一個(gè)美麗宜居的人居環(huán)境。

            2數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為20萬(wàn)元,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):數(shù)字指揮平臺(tái)通過(guò)市級(jí)派遣、微信舉報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦件對(duì)接處理等多途徑受理立案平臺(tái)案件,對(duì)接市級(jí)城市月度綜合考評(píng)工作,牽頭組織對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)環(huán)境衛(wèi)生、人行道秩序、立面空間、市政設(shè)施、園林綠化、停車管理等六個(gè)方面進(jìn)行考核,提高城市管理效能。

            3、農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目687萬(wàn)元,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障咸安區(qū)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)(街道)142個(gè)行政村(社區(qū))生活垃圾的處理和14個(gè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站正常運(yùn)行,農(nóng)村垃圾治理覆蓋率達(dá)到100%,農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%。

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            第三部分名詞解釋

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            1財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            2社?;饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

            3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

            4、其他收入:指除上述來(lái)源之外的收入。

            5基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

            6項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            ???7、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

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            第四部分??部門預(yù)算表?(見(jiàn)附件)

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            附件:
            新聞資訊一網(wǎng)打盡,政務(wù)服務(wù)盡在手中。
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