咸安區(qū)人民政府
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            第一部分??部門概況

            一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、人員及編制情況

            四、部門年度工作重點

            第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況說明

            一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

            二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

            ??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

            ??四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

            五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

            ??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

            七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

            第三部分 名詞解釋

            第四部分??2022年部門預(yù)算表

            一、部門收支總表

            二、部門收入總表

            三、部門支出總表

            四、財政撥款收支總表

            五、一般公共預(yù)算支出表

            六、一般公共預(yù)算基本支出表

            七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

            八、政府性基金預(yù)算支出表(如無數(shù)據(jù)也要公開此表,并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”)

            ??明細詳見:咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2022 預(yù)算公開表

            ??第一部分??部門概況

            一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況:

            1、主要職責:在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府“三個三”戰(zhàn)略部署,奮力推動浮山經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。堅定思想信念,以馬克思主義理論的思想利器來武裝自我。堅持實事求是,一切從實際出發(fā)努力營造良好社會氛圍。全面開展百姓宣講活動,有效提高群眾素質(zhì)。全面開展紅色宣傳,形成主流意識形態(tài)。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。繼續(xù)深化基層精神文明建設(shè)“一五一十”工程。以人民為中心,圍繞人民獲得感強化經(jīng)濟建設(shè)。以人民為中心,圍繞人民安全感打好三大攻堅戰(zhàn)。以人民為中心,圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心,圍繞人民滿意度不斷推動黨建引領(lǐng)。以人民為中心,圍繞人民安居樂業(yè)推進綜合治理。

            2、機構(gòu)設(shè)置:浮山街道辦事處屬于區(qū)委區(qū)政府派出機關(guān),下設(shè)黨政綜合辦公室(黨建辦公室)、平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、經(jīng)濟服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室(民政辦公室)、社區(qū)工作辦公室等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。下設(shè)3個直屬事業(yè)單位:黨群服務(wù)中心(掛政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子)、社區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:

            根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:咸寧市咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處

            三、人員及編制情況:

            實有41個公務(wù)員編制,35個事業(yè)編制,實有人數(shù)114人,在崗76人,退休33人,遺屬5人。

            四、部門年度工作重點:

            1、持之以恒抓轉(zhuǎn)型,推動綜合實力穩(wěn)步提升。做大做強產(chǎn)業(yè),抓好特色農(nóng)業(yè)發(fā)展,抓好服務(wù)業(yè)提檔升級。提振發(fā)展信心,經(jīng)濟建設(shè)催生發(fā)展“加速度”和上揚好態(tài)勢。

            2、夯基固本強措施,實現(xiàn)疫情防控新作為。我們牢牢把握聯(lián)防聯(lián)控”的嚴格要求保持初心,疫情防控堅決確保零爆發(fā)”和織牢防護網(wǎng)

            3、打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn),打好打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn),打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

            4、不遺余力惠民生,推動社會事業(yè)全面進步。我們牢牢聚力城鄉(xiāng)發(fā)展的時代內(nèi)涵,匠心耕耘綠色,城鄉(xiāng)品質(zhì)凸顯亮眼“高顏值”和悅心“優(yōu)氣質(zhì)”。

            5、 統(tǒng)攬全局聚合力,鞏固團結(jié)和諧良好局面。我們牢牢把握“全面小康”的時代重任,提升基層治理能力,民生答卷寫滿持續(xù)獲得感和充實幸福感。

            6、旗幟鮮明講政治,確保全街道工作正確方向。我們牢牢把握“管黨治黨”的時代使命,淬煉為民初心,黨的建設(shè)永葆旺盛生命力和強大戰(zhàn)斗力。

            7、積極申報項目服務(wù)市區(qū)項目、積極謀劃項目。因地制宜、因村制宜,科學規(guī)劃,籌謀長遠,做大做實“儲備庫”和“建設(shè)庫”。

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            第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況

            一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

            2022 年部門預(yù)算收入安排總計6667.96萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入4873.89萬元,社保基金撥款196.08萬元,其他收入1598萬元。

            2022 年部門預(yù)算支出安排總計6667.96萬元。其中:人員經(jīng)費支出1521.91萬元,標準公用經(jīng)費支出620萬元,項目支出4511.99萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)14.07萬元。

            按功能科目分類:一般公共預(yù)算支出540.64萬元;社會保障和就業(yè)支出128.49萬元(含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出85.66萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出42.83萬元);衛(wèi)生健康支出48.18萬元(含行政單位醫(yī)療48.18萬元 ),住房保障支出72.18萬元(含住房公積金58.11萬元,提租補貼14.07萬元)。??

            按經(jīng)濟科目分類:工資福利支出731.39萬元(含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出);商品和服務(wù)支出47.34萬元(含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);對個人和家庭補助5.3萬元(含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出)。資本性支出5.46萬元(含辦公設(shè)備購置5.46萬元)。??

            2022 年部門預(yù)算支出較 2021 年增加1958.85萬元,上升41.6%,

            其中:人員經(jīng)費增加117.63萬元,增加原因說明:街道體制改革,三中心編制數(shù)未滿,新招聘工作人員,故人員經(jīng)費增加;標準公用經(jīng)費減少5.87萬元,減少原因說明:機關(guān)運行本著節(jié)約的原則減少開支;項目支出增加1847.09萬元,增加原因說明:根據(jù)上級文件精神,新增加街道體制改革項目、人居環(huán)境項目、預(yù)留地成本收益項目等,故項目支出增加。

            ??

            ????機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

            ????機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排559.1萬元,主要包括辦公費59.56萬元、印刷費45.76萬元、手續(xù)費0.2萬元,水費3.84萬元、電費21.67萬元,郵電費11.04萬元,物業(yè)管理費20.76萬元,公務(wù)車運行維護費10.5萬元,差旅費9.6萬元,維修(護)費63.28萬元,會議費6.91萬元,培訓(xùn)費9.52萬元,公務(wù)接待費15萬元,租賃費4萬元,專用材料購置費20萬元,委托業(yè)務(wù)費50萬元,勞務(wù)費45萬元,工會經(jīng)費40萬元,福利費45萬元,其他商品和服務(wù)支出77.46萬元。

            ??2021年相比減少68.32萬元,減少10.9%。??

            減少原因說明:根據(jù)中央八項規(guī)定,壓縮費用支出,機關(guān)運行本著節(jié)約的原則減少開支。

            ??

            ??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

            ????嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定,政府集中采購目錄及標準,切實做到“應(yīng)編盡編, 應(yīng)采盡采”。2022 年,我單位政府采購預(yù)算583.02萬元,其中貨物類采購預(yù)算57.02萬元,服務(wù)類采購預(yù)算316萬元,工程類采購預(yù)算210萬元。比上年322.57萬增加260.45萬元,增加80%。

            增加原因說明:本年度項目增加,工程類和服務(wù)類采購預(yù)算增加。

            ??

            、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

            (一)2022“三公”經(jīng)費預(yù)算安排43.5萬元。與2021年預(yù)算支出28.5萬元相比,增加15萬元,增加52.6 %。

            1、2022年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算15萬元,與2021年相比,減少3萬元,減少16.7%。

            2、2022年因公出國(境)費預(yù)算0萬元,與2021年相比持平。

            3、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算18萬元,與2021年相比增加18萬元,增加100 %。(應(yīng)工作需要購置公車一臺)

            4、2022年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算10.5萬元,與2021年相比持平。

            (二)“三公”經(jīng)費增加原因說明:根據(jù)中央八項規(guī)定,壓縮費用支出,2022年度公務(wù)接待經(jīng)費減少。2022年度本單位需購置一臺公務(wù)用車,LW1896的公務(wù)用車,為2009年購買的豐田牌凱美瑞小轎車,已行駛約25萬公里,近2年來因存在底盤異響、發(fā)動機雜音異常抖動、空調(diào)多次漏氟、剎車不靈、安全帶無法拉出、安全氣囊異常報警等現(xiàn)象,經(jīng)常進場大修,給公務(wù)出差帶來極大不便。如繼續(xù)使用,不僅維修費用高,且安全隱患大。本著安全行駛、節(jié)約經(jīng)費、提高效率的原則,將該車按程序報廢,保留原牌照及車輛編制的形式,需購買一輛公務(wù)用車。故使本年度三公經(jīng)費預(yù)算增加。

            ??

            ??

            五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

            我處固定資產(chǎn)有辦公樓5576平方米,食堂895.76平方米;公務(wù)用車3輛。

            ??

            ??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明:無

            ??

            ??七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

            ??本年度單位編制了整體支出和項目支出的績效申報表,科學制定年度整體績效總目標和各個項目目標,合理設(shè)置了具體的績效指標,并按照預(yù)算績效管理要求,將進一步強化績效目標管理,確保績效目標如期保質(zhì)保量完成,積極開展績效自評工作,提供重點項目績效數(shù)據(jù)等資料,公開重點項目評價結(jié)果,推動完善預(yù)算資金安排和績效評估結(jié)果掛鉤機制。

            ??

            第三部分名詞解釋

            ??

            1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

            2、社保基金撥款:指用于負擔單位退休人員的資金。

            3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

            4、其他收入:指除上述來源之外的收入。

            5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

            6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            ????7、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

            8務(wù)購置:辦事處現(xiàn)有的公務(wù)用車鄂LW1896使用年限已久,零件老化,不能適應(yīng)日常工作需求,我處將嚴格按照公車配備標準購置新車。

            ??

            第四部分??部門預(yù)算表 (見附件)

            ??


            附件:
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