咸安區(qū)人民政府
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            第一部分??部門概況

            一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、人員及編制情況

            四、部門年度工作重點(diǎn)

            第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況說明

            一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

            二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

             三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

             四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

            五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

            六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

            七、2024年部門預(yù)算績效情況說明

            第三部分?名詞解釋

            第四部分?2024年部門預(yù)算表

            反映本部門(含所屬二級(jí)單位)預(yù)算收支的總體情況。

            一、部門收支總表

            二、部門收入總表

            三、部門支出總表

            四、財(cái)政撥款收支總表

            五、一般公共預(yù)算支出表

            六、一般公共預(yù)算基本支出表

            七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

            八、政府性基金預(yù)算支出表(如無數(shù)據(jù)也要公開此表,并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”)

             明細(xì)詳見:咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處?2024預(yù)算公開表

            第一部分??部門概況

            一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            1.主要職責(zé):在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央系列會(huì)議精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于湖北工作的重要講話和批示精神,落實(shí)好黨中央和省委、市委、區(qū)委各項(xiàng)部署要求,全街道各級(jí)各部門要與區(qū)委、區(qū)政府同頻共振、同心同向,共同為建設(shè)“四個(gè)首善之區(qū)”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

            堅(jiān)持實(shí)事求是,一切從實(shí)際出發(fā)努力營造良好社會(huì)氛圍。全面開展百姓宣講活動(dòng),有效提高群眾素質(zhì);全面開展紅色宣傳,形成主流意識(shí)形態(tài),深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。以人民為中心,圍繞人民獲得感強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)建設(shè)。以人民為中心,圍繞人民安全感打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。以人民為中心,圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心,圍繞人民滿意度不斷推動(dòng)黨建引領(lǐng)。以人民為中心,圍繞人民安居樂業(yè)推進(jìn)綜合治理。

            2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:浮山街道辦事處屬于區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)關(guān),下設(shè)黨政綜合辦公室(黨建辦公室)、平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室(民政辦公室)、社區(qū)工作辦公室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)3個(gè)直屬事業(yè)單位:黨群服務(wù)中心(掛政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子)、社區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

             二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:

            根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:咸寧市咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處?

            三、人員及編制情況:

            實(shí)有41個(gè)行政編制,36個(gè)事業(yè)編制,實(shí)有人數(shù) 121人,在崗76人,退休41人,遺屬4人

            四、部門年度工作重點(diǎn):

            1.要深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神,堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂,堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹工作全過程,確保我街道各項(xiàng)工作始終沿著正確政治方向奮勇前進(jìn)。

            2.要把黨建引領(lǐng)貫穿到各項(xiàng)工作、各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。黨政軍民學(xué)、東南西北中,黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的,是中國式現(xiàn)代化最鮮明的特征和最大的優(yōu)勢。要廣泛開展共同締造建設(shè);要強(qiáng)化小區(qū)陣地建設(shè);要持續(xù)推進(jìn)紅色物業(yè)全覆蓋。

            3.項(xiàng)目建設(shè)要一如既往。要快速推進(jìn)太乙教育農(nóng)園、南外環(huán)高速、楊下棚戶區(qū)改造等在建項(xiàng)目,積極盤活太乙溫泉等文旅康養(yǎng)項(xiàng)目,優(yōu)質(zhì)申報(bào)浮山農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心、雙泉五組商住大樓等擬建項(xiàng)目。要通過走出去、引進(jìn)來相結(jié)合,領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商,全員出動(dòng)招商,多措并舉招商,千方百計(jì)招大引強(qiáng),確保引進(jìn)質(zhì)量高、效益好、體量大的項(xiàng)目。

            4.鄉(xiāng)村振興要一路綻放。要圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺,生態(tài)宜居,治理有效,生活富?!笨偡结?,努力打造特色鮮明的特色田園鄉(xiāng)村基層示范標(biāo)桿,高水準(zhǔn)打造白鶴農(nóng)場休閑觀光農(nóng)業(yè)示范片、太乙村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

            5.社區(qū)治理要一以貫之。要持續(xù)深化綜合改革三下沉,進(jìn)一步圍繞服務(wù)基層群眾,解決實(shí)際難題,穩(wěn)穩(wěn)接住下沉行政權(quán)力、下沉執(zhí)法力量、下移執(zhí)法重心,實(shí)現(xiàn)基層執(zhí)法、力量配備、隊(duì)伍管理“全覆蓋”。

            6.文明創(chuàng)建要一馬當(dāng)先。要立足群眾需求打造浮山志愿新品牌,以社區(qū)有特色、小區(qū)有品牌為目標(biāo),新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)一社一品形成特色,推動(dòng)“香城管家”項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步在全市范圍推廣,不斷擦亮浮山志愿服務(wù)項(xiàng)目名片,持續(xù)建設(shè)區(qū)域精神文明高地。

            7.民生保障要一應(yīng)俱全。要打造居民“15分鐘休閑娛樂生活圈”,做大做強(qiáng)海德公館、武商量販、書臺(tái)街、桂語江南等商圈;加快推進(jìn)淦河“百里畫廊”有關(guān)建設(shè),持續(xù)完善盤泗洲濕地吧、潛山體育公園、文體中心活動(dòng)廣場、青龍山公園、浮山小游園等文娛休閑場所的配套設(shè)施;在書臺(tái)社區(qū)、銀泉社區(qū)、甫興社區(qū)新建一批“幸福大食堂”“居家養(yǎng)老服務(wù)中心”“志愿便民驛站”等,進(jìn)一步完善“社區(qū)養(yǎng)老+居家養(yǎng)老”服務(wù)體系建設(shè)。

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            第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

            一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

            2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)6953.07萬元,比上年增加 1779.19萬元,增加34.39 %,原因是本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出增加,總收入和總支出同時(shí)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1175.26萬元,社?;饟芸?57.04萬元,納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。

            2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)6953.07萬元,比上年增加 ???1779.19萬元,增加34.39 %,原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出增加,本年度預(yù)算在職人員人數(shù)和離退休人員人數(shù)較上年增加,新增楊下社區(qū)四組城中村改造、福利院改擴(kuò)建工程和共同締造項(xiàng)目支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2421.13萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出523.00萬元,項(xiàng)目支出4008.94萬元。

            按功能科目分類:一般公共服務(wù)支出874.11萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出159.18(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出111.01萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出48.16萬元);衛(wèi)生健康支出54.19萬元(含行政單位醫(yī)療54.19萬元),住房保障支出87.80萬元(含住房公積金87.80萬元,提租補(bǔ)貼0.00萬元)。

            按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出?1059.05萬元(含基本工資303.39萬元、津貼補(bǔ)貼140.64萬元、獎(jiǎng)金230.61萬元、績效工資78.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111.01萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)48.16萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54.19萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.13萬元、住房公積金87.80萬元);商品和服務(wù)支出95.21萬元(含辦公費(fèi)13.40萬元、印刷費(fèi)2.24萬元、水費(fèi)2.44萬元、電費(fèi)4.88萬元、郵電費(fèi)8.92萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.24萬元、差旅費(fèi)22.32萬元、因公出國(境)費(fèi)0.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)6.71萬元、會(huì)議費(fèi)2.68萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.48萬元、其他交通費(fèi)用24.90萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.91萬元(含生活補(bǔ)助4.49萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.42萬元)。資本性支出 16.09萬元(含辦公設(shè)備購置16.09萬元)。

            2024年部門預(yù)算支出較2023年增加1779.19萬元,上升34.39 %,

            其中人員經(jīng)費(fèi)增加1074.66萬元,原因說明:本年度預(yù)算在職人員人數(shù)和離退休人員人數(shù)較上年增加;標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少41.46萬元,原因說明:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及零基預(yù)算要求,控制年度預(yù)算,壓縮減少支出;項(xiàng)目支出增加745.99萬元,原因說明:新增楊下社區(qū)四組城中村改造、福利院改擴(kuò)建工程和共同締造項(xiàng)目支出。

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            、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

            ??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排  533.50萬元,主要包括辦公費(fèi)58.40萬元、印刷費(fèi)47.24萬元,手續(xù)費(fèi)0.60萬元、水費(fèi)3.04萬元、電費(fèi)22.88萬元,郵電費(fèi)12.92萬元,物業(yè)管理費(fèi)17.24萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元、差旅費(fèi)22.32萬元、維修(護(hù))費(fèi)56.71萬元、租賃費(fèi)5.00萬元、會(huì)議費(fèi)7.68萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.00萬元、其他交通費(fèi)用36.90萬元、勞務(wù)費(fèi)40.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.00萬元、其他商品和服務(wù)支出60.00萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)26.09萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費(fèi)5.00萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)10.50萬元。

             2023年相比增加減少30.96萬元,減少5.48?%。 ??

             減少原因說明:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及零基預(yù)算要求,控制年度預(yù)算,壓縮減少支出。

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            、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

            ??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定,政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2024年,我單位政府采購預(yù)算326.93萬元,其中貨物類采購預(yù)算30.13萬元,服務(wù)類采購預(yù)算96.80萬元,工程類采購預(yù)算200.00萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、印刷服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)、維修和保養(yǎng)、審計(jì)服務(wù)、車輛維修和保養(yǎng)、法律服務(wù)和工程類采購。比上年增加82.62萬元,增加33.82%。

            增加原因說明:本年度福利院改擴(kuò)建工程和執(zhí)法公務(wù)用車的政府采購預(yù)算增加。

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            “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

            (一)2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30.00萬元。2023年預(yù)算支出20.50萬元相比,增加9.50萬元,增加46.34?%。

            .2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.00萬元,與2023相比,減少???1.00萬元,減少10.00?%。

            .2024年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,與2023年相比,減少0.00萬元,減少?0.00?%。

            .2024年公務(wù)用車購置預(yù)算10.50萬元,與2023年相比增加10.50萬元,增加100?%。

            4.2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.50萬元,與2023年相比持平

             (二)“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因說明:2024年需購置一臺(tái)執(zhí)法公務(wù)車,與上年相比增加了公務(wù)用車購置預(yù)算。

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            五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

            我處固定資產(chǎn)有辦公樓5576平方米,食堂895.76平方米;公務(wù)用車3輛。

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            六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

            ????無。

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            七、2024年部門預(yù)算績效情況說明

            ?本年度單位編制了部門整體支出和各項(xiàng)目支出績效申報(bào)表,科學(xué)制定年度長期績效目標(biāo)和年度績效總目標(biāo),合理設(shè)置了一級(jí)到三級(jí)績效指標(biāo),并按照預(yù)算績效管理要求,將進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理,確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量完成,積極開展績效自評(píng)工作,提供重點(diǎn)項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)等資料,公開重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果,推動(dòng)完善預(yù)算資金安排和績效評(píng)估結(jié)果掛鉤機(jī)制。

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            第三部分名詞解釋

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            1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            2.社?;饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

            3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

            4.其他收入:指除上述來源之外的收入。

            5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

            6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            ???7.“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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            第四部分??部門預(yù)算表?(見附件)

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            附件:
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