咸安區(qū)人民政府
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            第一部分??部門概況

            一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、人員及編制情況

            四、部門年度工作重點

            第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況說明

            一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

            二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

            三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

            四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

            五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

            六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

            七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

            第三部分?名詞解釋

            第四部分?2024年部門預(yù)算表

            反映本部門(含所屬二級單位?預(yù)算收支的總體情況。

            一、部門收支總表

            二、部門收入總表

            三、部門支出總表

            四、財政撥款收支總表

            五、一般公共預(yù)算支出表

            六、一般公共預(yù)算基本支出表

            七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

            八、政府性基金預(yù)算支出表

             明細(xì)詳見:咸寧市香城學(xué)校?2024?預(yù)算公開表

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            第一部分??部門概況

            一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            1、主要職責(zé):我校是九年一貫制學(xué)校,實施九年義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

            2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:我校為咸安區(qū)編制委員會命名的獨立法人機(jī)構(gòu),為經(jīng)費(fèi)獨立核算單位。無直屬下設(shè)機(jī)構(gòu).

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:

            根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:

            1、咸寧市香城學(xué)校

            三、人員及編制情況:

            我校定編170,現(xiàn)有在職教職工170人,退休職工38人。現(xiàn)有學(xué)生2805人,其中小學(xué)生1303人,初中生1502人。

            四、部門年度工作重點:

            全面提升教育教學(xué)質(zhì)量,完成改擴(kuò)建任務(wù),創(chuàng)辦有特色、高質(zhì)量的咸寧市名校。

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            第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

            一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

            2024 年部門預(yù)算收入安排總計3035.25萬元,比上年增加 ???344.58萬元,增加12.81 %,原因是課后服務(wù)費(fèi)增加,職業(yè)年金單位部分計入預(yù)算。一般公共預(yù)算財政撥款收入2791.40萬元,社?;饟芸?萬元,納入專戶管理的非稅收入 243.85萬元。

            2024 年部門預(yù)算支出安排總計3035.25萬元,比上年增加 ???344.58萬元,增加12.81 %,原因是 課后服務(wù)費(fèi)支出增加,單位職業(yè)年金單位支出增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2556.40萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出235萬元,項目支出 243.85萬元。

            按功能科目分類:一般公共預(yù)算支出2791.40萬元;社會保障和就業(yè)支出406.85萬元(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出269.34萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出119.39萬元,其他社會保障繳費(fèi)18.12萬元);衛(wèi)生健康支出134.32萬元(含職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)134.32萬元 ),住房保障支出210.57萬元(含住房公積金210.57萬元,提租補(bǔ)貼 0萬元)。

            按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出2552.62萬元(含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);商品和服務(wù)支出235萬元(含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;對個人和家庭補(bǔ)助3.78萬元(含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出)。資本性支出 0萬元(含辦公設(shè)備購置 0萬元)。

            2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年增加344.58萬元,上升 12.81%,

            其中:人員經(jīng)費(fèi)增加83.93 萬元,原因說明:職業(yè)年金單位部分增加??;公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加20.004萬元,原因說明:公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加 ;項目支出增加243.85萬元,原因說明:課后服務(wù)費(fèi)增加

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            、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

            機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排235  萬元,主要包括辦公費(fèi)75.89萬元、印刷費(fèi)0萬元、水費(fèi)11.20萬元、電費(fèi)10.00萬元,郵電費(fèi)2.35萬元,物業(yè)管理費(fèi)17.9萬元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,差旅費(fèi)1.10萬元,維修(護(hù))費(fèi)17.50萬元,會議費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)7.15萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.9萬元,其他交通費(fèi)用0萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元,勞務(wù)費(fèi)0萬元,工會經(jīng)費(fèi)35萬元,福利費(fèi)24.12萬元,其他商品和服務(wù)支出29.40萬元。2023年相比增加20萬元,增加9.3%。 ??

            增加原因說明:公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,使運(yùn)行費(fèi)用增加。

            、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

            嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定,政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn),切實做到“應(yīng)編盡編, 應(yīng)采盡采”。2024 年,我單位政府采購預(yù)算6.27 萬元,其中貨物類采購預(yù)算5.57萬元,服務(wù)類采購預(yù)算 0.7萬元。上年 3.52?萬元增加2.75萬元,增加78.13 %。

            增加原因說明:政府采購工作逐步規(guī)范,審批權(quán)限前置,方便了學(xué)校政府采購工作的實施,對納入政府采購目錄的項目做到“應(yīng)采盡采”。

            、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

            (一)2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排?1.5?萬元。2023年預(yù)算支出2萬元相比,減少?0.5?萬元,減少?25?%。

            1、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5?萬元,與2023年相比,減少??0.5?萬元,減少?25?%。

            2、2024年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算?0?萬元,與2023年相比無增減

            3、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元,與2023年相比無增減

            4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年相比無增減

            (二)“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明:根據(jù)中央八項規(guī)定,壓縮費(fèi)用支出0.5萬元,進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出

            五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

            學(xué)?,F(xiàn)有房屋建筑面積13985平方米,其中,教輔用房13985平方米,無機(jī)動車、無大型專用設(shè)備。

            六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

            本單位無政府性基金預(yù)算支出。

            七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

            (一)預(yù)算績效總目標(biāo):

            1、著力推進(jìn)兩個提升:提升學(xué)校的美譽(yù)度、提高師生的知名度:

            2、突出三個重點:教育質(zhì)量的挖潛提升、有效課堂的構(gòu)建推廣和教育環(huán)境的和諧穩(wěn)定;

            3、打造四個團(tuán)隊:以校長為核心的創(chuàng)新管理團(tuán)隊、以骨干教師為核心的特色創(chuàng)建團(tuán)隊、以教研組長為核心的校本研訓(xùn)團(tuán)隊、以分管校長為核心的后勤保障團(tuán)隊;

            4、樹立五大品牌:高標(biāo)準(zhǔn)的辦學(xué)行為規(guī)范、高信度的師生評價機(jī)制、高聲譽(yù)的系列德育活動、高水平的教育綜合能力、高效益的教學(xué)實施行為。

            (二)績效指標(biāo)評價擬應(yīng)用情況:

            1、嚴(yán)格預(yù)算剛性約束,強(qiáng)化項目實施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

            2、結(jié)合工作實際,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高咸寧市香城學(xué)校整體預(yù)算執(zhí)行率,促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

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            第三部分名詞解釋

            1、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

            2、社?;饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

            3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

            4、其他收入:指除上述來源之外的收入。

            5基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

            6項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            7“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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            第四部分??部門預(yù)算表?(見附件)

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            附件:
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