主任、各位副主任、各位委員:
我受區(qū)人民政府委托,向本次人大常委會會議報告2015年上半年預算執(zhí)行情況,請予審議。
一、一般公共預算執(zhí)行情況
今年以來,全區(qū)各級各部門深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,全面落實中央、省、市、區(qū)的決策部署,加強收入征管,保障基本支出和重點支出的需要,財政預算執(zhí)行情況總體較好。
(一)收入預算執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)一般公共預算收入完成56,050萬元,完成年初預算102,000萬元的55%,同比增長0.3%、增收178萬元,超均衡進度5個百分點、超收5,050萬元。
按收入結(jié)構(gòu)劃分:稅收收入完成36,109萬元,增長7.6%、增收2,543萬元;非稅收入完成19,941萬元,減少10.6%、減收2,365萬元。
按征收部門劃分:國稅部門完成4,205萬元,占年初預算的41.9%,同比減少5.8%、減收260萬元,掉均衡進度8.1個百分點、掉收815萬元;地稅部門完成32,788萬元,占年初預算的50.1%,同比增長10.4%、增收3,080萬元,超均衡進度0.1個百分點、增收60萬元;財政部門完成19,057萬元,占年初預算的71.9%,同比減少12.2%、減收2,642萬元,超均衡進度21.9個百分點、增收5,805萬元。
(二)支出預算執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)累計完成一般公共預算支出129,962萬元,占年初預算的50.7%,同比增長6.9%、增支8,356萬元。其中:一般公共服務(wù)支出18,546萬元,完成預算的51.2%;公共安全支出3,943萬元,完成預算的48.6%;教育支出31,969萬元,完成預算的63.7%;科學技術(shù)支出2,234萬元,完成預算的63.3%;文化體育與傳媒支出712萬元,完成預算的21.9%;社會保障和就業(yè)支出26,298萬元,完成預算的68.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18,309萬元,完成預算的73.7% ;節(jié)能環(huán)保支出1,722萬元,完成預算的27.1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,048萬元,完成預算的53.7%;農(nóng)林水支出11,226萬元,完成預算的23.1%;交通運輸支出4,194萬元,完成預算的39.9%;資源勘探信息支出629萬元,完成預算的44.1%;商業(yè)服務(wù)業(yè)支出838萬元,完成預算的55.1%;國土海洋氣象等支出618萬元,完成預算的36.8%;住房保障支出5,477萬元,完成預算的57.9%;糧油物資儲備支出228萬元,完成預算的8.6%;國債還本付息支出971萬元,完成預算的20.2%。
(三)一般公共預算收支平衡情況
上半年,按照上級財政補助資金結(jié)算體制,省市下達轉(zhuǎn)移性收入92,579萬元,比去年同期的77,299萬元增加15,280萬元,增長19.8%,區(qū)本級收入完成56,050萬元,全區(qū)一般公共預算收入為148,629萬元;一般公共預算支出129,962萬元;收支相抵,結(jié)余18,667萬元。
二、預算收支執(zhí)行的主要特點
今年以來,全區(qū)財稅部門緊緊圍繞當前和今后一個時期的工作重點,堅持穩(wěn)中求進,努力改革創(chuàng)新,各項工作取得階段性成效。
(一)收入增長趨緩,質(zhì)量保持前列
2015年,全市財政收入增勢偏弱,我區(qū)財政收入增長態(tài)勢也趨于平緩。1-6月份,公共預算收入實現(xiàn)進度快于時間進度5個百分點,增長0.3%,增幅在周邊縣市排名第四位,其中:稅收收入增長7.6%,增幅在周邊縣市排名第二位。稅收占比64.4%,位列六縣區(qū)第一位,高于平均占比4.3個百分點。
(二)主體稅種減收,地方稅種增長
上半年,我區(qū)國內(nèi)增值稅、營業(yè)稅等主體稅種出現(xiàn)收入下滑。受土地交易市場低迷影響,耕地占用稅同比下降25.8%,減收1,480萬元。但部分地方小稅種增收明顯,其中,城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、契稅分別較上年同期增長31%、94.2%、68.2%,增收4,444萬元,拉動財政增收作用較為明顯。
(三)進度“一增二減”,結(jié)構(gòu)趨于合理
上半年,公共財政預算收入同比增長0.3%,其中:稅收收入完成36,109萬元,比同期增收2,543萬元,增長7.6%(國稅下降5.8%,地稅增長9.6%);非稅收入累計完成19941萬元,比同期減收2,365萬元,下降10.6%。從部門間收入增長來看,呈現(xiàn)出“一增二減”的格局,但收入結(jié)構(gòu)更加趨向合理化。
(四)預算執(zhí)行進度較快,重點支出保障有力
1-6月份,全區(qū)公共預算支出完成129,962萬元,比上年同期增長6.9%,財政支出撥付進度略快于時間進度0.7個百分點。新預算法出臺后,上級財政部門通過網(wǎng)上對帳、加快下達上級轉(zhuǎn)移支付指標文件、簡化市級審批流程、及時調(diào)度資金等方式為基層財政加快預算執(zhí)行提供了制度保障。區(qū)財政對民生和重點支出方面得到較好保障,全區(qū)用于農(nóng)林水、科技、教育、公共安全、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生六方面的重點支出達到93,979萬元,占年預算的54.1%,快于均衡進度4.1個百分點。
三、預算執(zhí)行存在的問題
上半年,全區(qū)預算執(zhí)行與經(jīng)濟運行情況基本相適應(yīng)。但經(jīng)濟運行中的不確定因素增多,經(jīng)濟下行的壓力依然存在,財政持續(xù)增收保支難度加大。
(一)受經(jīng)濟形勢影響收入增長后勁不足
目前,復雜的經(jīng)濟形勢對收入的影響已經(jīng)顯現(xiàn),中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上升,盈利能力下降,部分行業(yè)出現(xiàn)虧損,且有進一步擴大的趨勢。房地產(chǎn)及土地市場低迷局面仍未改變。同時,結(jié)構(gòu)性減稅也對收入的增長造成較大沖擊,稅收收入完成進度、增幅,均比上年回落;受增值稅征收率下降、起征點提高、固定資產(chǎn)加速折舊、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策擴圍、政策性退稅增加等政策性減稅因素影響,國內(nèi)增值稅(25%部分)比上年同期減少16.4%,減收411萬元,營業(yè)稅(40%部分)減少2.8%,減收338萬元。
(二)受多重因素影響支出進度不夠均衡
因部分專項資金下達進度不夠均衡,項目實施進展緩慢以及部門申報資金不及時等因素影響,一般公共預算支出進度比去年同期有所加快,但文化體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息、國土海洋氣象等支出分別掉序時進度28.1、22.9、26.9、10.1、5.9、13.2個百分點。
(三)受新增支出壓力影響財政平衡難度加大
對照年初安排的收支預算,完成既定支出目標尚存在一定缺口。從目前的執(zhí)行情況和年內(nèi)工作目標任務(wù)看,新增支出需求量較大,且支出剛性都較強,主要涉及一些民生支出的保障和社會事業(yè)建設(shè)需求。完成年初收入增長目標實現(xiàn)的財力已全部安排了支出,而年初預計調(diào)入的資金將難以全部滿足新增的支出需求,財政收支平衡難度進一步加大。
四、下半年工作措施
下半年的財稅工作,必須緊緊圍繞區(qū)委的各項決策部署,努力在“收入基礎(chǔ)實、支出結(jié)構(gòu)優(yōu)、財稅運行穩(wěn)”上下功夫出實招,確保年初確定的各項目標任務(wù)如期完成。
(一)圍繞科學理財,努力在聚財用財中優(yōu)結(jié)構(gòu)
狠抓增收節(jié)支工作,確保收支平衡。強化稅收分析預測,科學預測稅源變化趨勢,在科學化、專業(yè)化和精細化的基礎(chǔ)上依法強化稅收征管,增強組織收入的前瞻性和主動性,保持稅收收入持續(xù)穩(wěn)定增長。加強非稅收入管理,確保財稅收入實現(xiàn)均衡入庫、持續(xù)增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,增強財政調(diào)控能力。同時,加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,嚴格控制行政成本,把財政資源更多地用于提供公共服務(wù)、保障民生的各項支出,確保財政收支平衡。
(二)服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展,努力在調(diào)結(jié)構(gòu)中穩(wěn)增長
落實積極的財政政策,促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長。大力支持重點政府投資項目建設(shè),服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展;優(yōu)化財稅金融支持企業(yè)發(fā)展的政策措施,注重壯大實體經(jīng)濟,支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整;加大對服務(wù)業(yè)的支持力度,促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展;高度關(guān)注小微企業(yè)發(fā)展,落實結(jié)構(gòu)性減稅政策和清費減負政策,鼓勵金融機構(gòu)增加對中小企業(yè)特別是小微企業(yè)的信貸投放,切實解決小微企業(yè)面臨的困難和問題,促進實體經(jīng)濟又好又快發(fā)展。
(三)加強預算執(zhí)行管理,盤活財政存量資金
一是加快預算執(zhí)行進度。通過加快下達年初預算,建立健全預算執(zhí)行監(jiān)控制度,健全支出責任制度,加快工作進度,盡快形成實際支出。
二是清理、壓縮財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。通過加快項目執(zhí)行進度,加大資金統(tǒng)籌力度,清理壓縮財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。按省財政廳要求,2015年底,財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占公共財政支出比重不得超過9%。 三是加快資金支付進度。切實做好支付前期準備,加快資金審核支付,規(guī)范財政專戶管理,加強暫付款和權(quán)責發(fā)生制核算管理等相關(guān)工作。四是保障財政資金使用效益和安全。通過加快預算執(zhí)行和盤活存量資金,提高財政資金效率,有效發(fā)揮財政資金在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等方面的重要作用。
主任、各位副主任、各位委員,完成2015年財政收支壓力巨大、矛盾突出。面對困難,我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,在區(qū)人大的監(jiān)督指導下,堅定信心,克難奮進,扎實工作,確保完成全年各項財政工作目標任務(wù),為咸安加快推進“綠色崛起”、打造鄂南“首善之區(qū)”做出積極貢獻!
咸安區(qū)2015年上半年預算執(zhí)行情況表
咸安區(qū)2015年三公經(jīng)費公開表